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Archivio Albo Pretorio

Ente Idrico Campano

Atti Scaduti

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Atti
Numero Atto Data Riferimento Oggetto Validità Categoria
0000355/2025 20/05/2025 320 ulteriore scorrimento della graduatoria Funz1, a seguito delle procedure di cui allart. 30 del D. Lgs. 30 marzo 2001 , n. 165 (Mobilità volontaria). 20/05/2025
04/06/2025
Determinazioni
0000354/2025 19/05/2025 319 fornitura del servizio per linea voce, dati e noleggio telefoni presso la sede del Distretto Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano – determinazione dirigenziale a contrarre n. 196 del 08.04.2024 – fattura elettronica n. 6820250414002508 del 28.04.2025 di TIM s.p.a. per il servizio reso nel periodo: febbraio 2024 e marzo 2025 – liquidazione e pagamento della spesa – CIG: B123EEA111. 20/05/2025
04/06/2025
Determinazioni
0000353/2025 19/05/2025 318 spese di funzionamento dovute, all’Ente Idrico Campano, dal Comune di Marano di Napoli per l’anno 2021 – restituzione somme erroneamente versate dall’Organismo straordinario di liquidazione del Comune di Marano di Napoli 20/05/2025
04/06/2025
Determinazioni
0000352/2025 15/05/2025 317 PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 – Codice locale progetto: 4172 “Interventi finalizzati alla distrettualizzazione riqualificazione ed alla digitalizzazione delle reti e degli impianti idrici dellAmbito Distrettuale Sarnese Vesuviano”. CUP – H61D20001620001 – Soggetto attuatore: GORI spa – DdR n. 7 di € 6.126.820,95 – Trasferimento risorse in favore del soggetto attuatore GORI spa – liquidazione e pagamento della spesa 19/05/2025
03/06/2025
Determinazioni
0000351/2025 15/05/2025 316 PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 – Codice locale progetto: 4172 “Interventi finalizzati alla distrettualizzazione riqualificazione ed alla digitalizzazione delle reti e degli impianti idrici dellAmbito Distrettuale Sarnese Vesuviano”. CUP – H61D20001620001 – Soggetto attuatore: GORI spa – DdR n. 3 di € 3.272.071,94 – Trasferimento risorse in favore del soggetto attuatore GORI spa – liquidazione e pagamento della spesa 19/05/2025
03/06/2025
Determinazioni
0000350/2025 15/05/2025 315 PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 – Codice locale progetto: 4172 “Interventi finalizzati alla distrettualizzazione riqualificazione ed alla digitalizzazione delle reti e degli impianti idrici dellAmbito Distrettuale Sarnese Vesuviano”. CUP – H61D20001620001 – Soggetto attuatore: GORI spa – DdR n. 2 di € 7.587.299,64 – Trasferimento risorse in favore del soggetto attuatore GORI spa – liquidazione e pagamento della spesa. 19/05/2025
03/06/2025
Determinazioni
0000349/2025 15/05/2025 314 fornitura, installazione e configurazione di un sistema integrato di videoconferenza per la sede territoriale dell’Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano dell’Ente Idrico Campano – determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 – affidamento diretto alla ditta AP s.r.l., ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023 mediante trattativa diretta nel sistema degli acquisti in rete per le pubbliche amministrazioni 19/05/2025
03/06/2025
Determinazioni
0000348/2025 14/05/2025 313 rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Direttore Generale per trasferte effettuate ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo del 19 dicembre 2019, n. 46 – liquidazione e pagamento della spesa 19/05/2025
03/06/2025
Determinazioni
0000339/2025 13/05/2025 312 Accordo di programma per lattuazione del Piano Operativo Ambiente Fondo Svi-luppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020: Per la realizzazione di interventi di migliora-mento del Servizio Idrico Integrato di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2059” Intervento “Adeguamento, rifunzionalizzazione dellimpianto di depurazione e col-lettori fognari” (DGSTA_22_0338 – CUP I55B21000000001) Erogazione Domanda di Rimborso n. 3 di € 254.800,00 a favore del Comune di Casalbuono. Liquidazione e pagamento della spesa 14/05/2025
29/05/2025
Determinazioni
0000338/2025 13/05/2025 311 servizio di pulizia della sede territoriale dell’Ambito Distrettuale Sele dell’Ente Idrico Campano – fattura elettronica n. 1/341 del 30.04.2025, emessa da Ecoteam s.r.l., per il servizio reso nel mese di aprile 2025 – liquidazione e pagamento della spesa – CIG: B28AF1E541 14/05/2025
29/05/2025
Determinazioni
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