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Archivio Albo Pretorio
Ente Idrico Campano
Atti Scaduti
Parametri
Categorie
Ente
Tutti gli Enti
Ente non definito
Ente Idrico Campano
Gori spa
Atto N./Anno
/
Nessuno
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Riferimento
Oggetto
da Data
a Data
Altro
9
Decreti
135
Deliberazioni
355
Determinazioni
3784
«
‹
89/379
›
»
Atti
Numero Atto
Data
Riferimento
Oggetto
Validità
Categoria
0000366/2025
23/05/2025
330
fornitura del servizio di stampa e plastificazione di cartelli segnaletici di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 per le esigenze del Servizio di Prevenzione e Protezione – determina a contrarre n. 300 del 08.05.2025 – fattura elettronica n. 2_25 del 14.05.2025 di Tecnoplot s.a.s. di Sauchella Nicolina & c. – liquidazione e pagamento della spesa – CIG: B6BCE321F8
26/05/2025
10/06/2025
Determinazioni
0000365/2025
23/05/2025
329
fornitura del servizio di fonia e dati per la sede territoriale dell’Ambito distrettuale di Napoli Città e di Napoli Nord – fattura elettronica n. PAE0012282 del 30.04.2025 di Fastweb S.p.A. per il periodo dal 01.03.2025 al 30.04.2025 – liquidazione e pagamento della spesa – CIG: Z272BO2D4B
26/05/2025
10/06/2025
Determinazioni
0000364/2025
22/05/2025
328
fornitura del servizio di biglietteria aerea per missione/trasferta di organi istituzionali dell’Ente Idrico Campano – determina a contrarre n. 209 del 28 marzo 2025 – fattura elettronica n. 35/04 del 30.04.2025 della ditta Aladino Viaggi s.r.l. – CIG: B6366A5DE4
26/05/2025
10/06/2025
Determinazioni
0000363/2025
22/05/2025
327
servizio di pulizia dell’immobile sede territoriale dei Distretti Napoli Città e Napoli Nord dell’Ente Idrico Campano – fattura elettronica n. 245/E del 30.04.2025 della società Ecocleaner s.a.s. di Ugo Santillo emessa per il servizio reso nel mese di aprile 2025 – liquidazione e pagamento della spesa – CIG: B5695F3D25
26/05/2025
10/06/2025
Determinazioni
0000362/2025
22/05/2025
326
fornitura del servizio di noleggio multifunzione presso la sede centrale dell’Ente Idrico Campano – fattura elettronica n. 7702503536 del 30.04.2025 di Sharp Electronics S.p.A.– impegno, liquidazione e pagamento della spesa per le copie eccedenti nel periodo dal 26.10.2024 al 12.03.2025 – CIG: ZD33C500DF
26/05/2025
10/06/2025
Determinazioni
0000361/2025
21/05/2025
325
Accordo Quadro – Lotto Unico – per la fornitura di carburante per autotrazione tramite Fuel Card 3 – stipulato tra la Consip Spa e Kuwait Petroleum s.p.a. e Italiana Petroli s.p.a. fattura elettronica n. PJ09865625 del 30.04.2025 di Kuwait Petroleum relativa al mese di aprile 2025 – CIG derivato: B463C1EB22
26/05/2025
10/06/2025
Determinazioni
0000360/2025
21/05/2025
324
competenze stipendiali del mese di maggio 2025 a favore del personale dipendente dell’Ente Idrico Campano – liquidazione e pagamento della spesa
26/05/2025
10/06/2025
Determinazioni
0000359/2025
21/05/2025
323
attività formativa specifica – iscrizione a corsi di formazione – determina a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 – affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023, a favore della ditta Centro Studi Enti Locali – assunzione impegno di spesa – CIG: B6E895541C
22/05/2025
06/06/2025
Determinazioni
0000358/2025
20/05/2025
322
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Codice progetto DEP440000180 “Area Nolana – Completamento degli schemi fognari lotto 1” – CUP H91D22000150006. Domanda di trasferimento ID n. 4000226121. Trasferimento delle risorse in favore di GORI spa di € 2.308.445,30. Liquidazione e paga-mento della spesa
22/05/2025
06/06/2025
Determinazioni
0000357/2025
20/05/2025
321
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 2 – Componente 4 – Investimento 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Codice progetto DEP440000192 “Completamento della rete fognaria – Co-mune di Angri” – CUP H41B20001130002. Domanda di trasferimento ID n. 4000224685. Trasferimento delle risorse in favore di GORI spa di € 1.413.666,41. Liquidazione e paga-mento della spesa
22/05/2025
06/06/2025
Determinazioni
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